(令和4年度) |
|
|
|
|
|
|
貸 借
対 照 表 |
|
(令和5年3月31日現在) |
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
|
T 資産の部 |
|
|
|
|
1.流動資産 |
409,276,051 |
434,963,361 |
△ 25,687,310 |
|
2.固定資産 |
25,087,942,792 |
25,879,364,356 |
△ 791,421,564 |
|
(1) 特定資産 |
2,489,663 |
1,867,479 |
622,184 |
|
(2) その他固定資産 |
25,085,453,129 |
25,877,496,877 |
△ 792,043,748 |
|
資産合計 |
25,497,218,843 |
26,314,327,717 |
△ 817,108,874 |
|
U 負債の部 |
|
|
|
|
1.流動負債 |
1,188,161,945 |
1,121,096,847 |
67,065,098 |
|
2.固定負債 |
36,152,297,942 |
36,495,987,313 |
△ 343,689,371 |
|
負債合計 |
37,340,459,887 |
37,617,084,160 |
△ 276,624,273 |
|
V 正味財産の部 |
|
|
|
|
1.指定正味財産 |
0 |
0 |
0 |
|
2.一般正味財産 |
△ 11,843,241,044 |
△ 11,302,756,443 |
△ 540,484,601 |
|
正味財産合計 |
△ 11,843,241,044 |
△ 11,302,756,443 |
△ 540,484,601 |
|
負債及び正味財産合計 |
25,497,218,843 |
26,314,327,717 |
△ 817,108,874 |
|
|
(令和4年度) |
|
|
|
|
正
味 財 産
増 減 計
算 書 |
|
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) |
|
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|
T 一般正味財産増減の部 |
|
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
|
(1)経常収益計 |
683,255,957 |
738,589,758 |
△ 55,333,801 |
|
(2)経常費用計 |
692,412,730 |
766,538,039 |
△ 74,125,309 |
|
森林勘定振替前当期経常増減額 |
△ 9,156,773 |
△ 27,948,281 |
18,791,508 |
|
森林勘定振替額 |
58,078,148 |
56,362,289 |
1,715,859 |
|
当期経常増減額 |
48,921,375 |
28,414,008 |
20,507,367 |
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
|
(1)経常外収益 |
736,564 |
209,000 |
527,564 |
|
(2)経常外費用 |
590,142,540 |
755,946,863 |
△ 165,804,323 |
|
当期経常外増減額 |
△ 589,405,976 |
△ 755,737,863 |
166,331,887 |
|
当期一般正味財産増減額 |
△ 540,484,601 |
△ 727,323,855 |
186,839,254 |
|
一般正味財産期首残高 |
△ 11,302,756,443 |
△ 10,575,432,588 |
△ 727,323,855 |
|
一般正味財産期末残高 |
△ 11,843,241,044 |
△ 11,302,756,443 |
△ 540,484,601 |
|
U 指定正味財産増減の部 |
|
|
|
|
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
V 正味財産期末残高 |
△ 11,843,241,044 |
△ 11,302,756,443 |
△ 540,484,601 |
|
|
(令和4年度) |
|
|
|
財 産 目 録 |
|
|
(令和5年3月31日現在) |
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
金 額 |
|
T 資産の部 |
|
|
1 流動資産 |
409,276,051 |
|
現金預金 |
389,268,911 |
|
未収金 |
19,973,650 |
|
仮払金 |
33,490 |
|
2 固定資産 |
25,087,942,792 |
|
(1)特定資産 |
2,489,663 |
|
(2)その他固定資産 |
25,085,453,129 |
|
資産合計 |
25,497,218,843 |
|
U 負債の部 |
|
|
1 流動負債 |
1,188,161,945 |
|
未払金 |
49,399,388 |
|
未払費用 |
5,857,626 |
|
預り金 |
522,881 |
|
賞与引当金 |
2,219,008 |
|
1年内返済予定長期借入金 |
1,130,163,042 |
|
2 固定負債 |
36,152,297,942 |
|
長期借入金 |
32,035,955,993 |
|
県借入利息長期未払金 |
4,100,352,294 |
|
退職給付引当金 |
2,489,655 |
|
社員預り金 |
13,500,000 |
|
負債合計 |
37,340,459,887 |
|
正味財産 |
△ 11,843,241,044 |
|
|
(令和3年度) |
|
貸 借
対 照 表 |
|
(令和4年3月31日現在) |
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
|
T 資産の部 |
|
|
|
|
1.流動資産 |
434,963,361 |
393,444,204 |
41,519,157 |
|
2.固定資産 |
25,879,364,356 |
26,877,311,472 |
△ 997,947,116 |
|
(1) 特定資産 |
1,867,479 |
1,439,654 |
427,825 |
|
(2) その他固定資産 |
25,877,496,877 |
26,875,871,818 |
△ 998,374,941 |
|
資産合計 |
26,314,327,717 |
27,270,755,676 |
△ 956,427,959 |
|
U 負債の部 |
|
|
|
|
1.流動負債 |
1,121,096,847 |
1,007,618,029 |
113,478,818 |
|
2.固定負債 |
36,495,987,313 |
36,838,570,235 |
△ 342,582,922 |
|
負債合計 |
37,617,084,160 |
37,846,188,264 |
△ 229,104,104 |
|
V 正味財産の部 |
|
|
|
|
1.指定正味財産 |
0 |
0 |
0 |
|
2.一般正味財産 |
△ 11,302,756,443 |
△ 10,575,432,588 |
△ 727,323,855 |
|
正味財産合計 |
△ 11,302,756,443 |
△ 10,575,432,588 |
△ 727,323,855 |
|
負債及び正味財産合計 |
26,314,327,717 |
27,270,755,676 |
△ 956,427,959 |
|
|
(令和3年度) |
|
|
|
|
正
味 財 産
増 減 計
算 書 |
|
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) |
|
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|
T 一般正味財産増減の部 |
|
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
|
(1)経常収益計 |
738,589,758 |
436,517,463 |
302,072,295 |
|
(2)経常費用計 |
766,538,039 |
1,208,930,154 |
△ 442,392,115 |
|
森林勘定振替前当期経常増減額 |
△ 27,948,281 |
△ 772,412,691 |
744,464,410 |
|
森林勘定振替額 |
56,362,289 |
55,100,290 |
1,261,999 |
|
当期経常増減額 |
28,414,008 |
△ 717,312,401 |
745,726,409 |
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
|
(1)経常外収益 |
209,000 |
0 |
209,000 |
|
(2)経常外費用 |
755,946,863 |
33,890,750 |
722,056,113 |
|
当期経常外増減額 |
△ 755,737,863 |
△ 33,890,750 |
△ 721,847,113 |
|
当期一般正味財産増減額 |
△ 727,323,855 |
△ 751,203,151 |
23,879,296 |
|
一般正味財産期首残高 |
△ 10,575,432,588 |
△ 9,824,229,437 |
△ 751,203,151 |
|
一般正味財産期末残高 |
△ 11,302,756,443 |
△ 10,575,432,588 |
△ 727,323,855 |
|
U 指定正味財産増減の部 |
|
|
|
|
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
V 正味財産期末残高 |
△ 11,302,756,443 |
△ 10,575,432,588 |
△ 727,323,855 |
|
|
(令和3年度) |
|
|
|
財 産 目 録 |
|
|
(令和4年3月31日現在) |
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
金 額 |
|
T 資産の部 |
|
|
1 流動資産 |
434,963,361 |
|
現金預金 |
388,451,070 |
|
未収金 |
46,478,801 |
|
仮払金 |
33,490 |
|
2 固定資産 |
25,879,364,356 |
|
(1)特定資産 |
1,867,479 |
|
(2)その他固定資産 |
25,877,496,877 |
|
資産合計 |
26,314,327,717 |
|
U 負債の部 |
|
|
1 流動負債 |
1,121,096,847 |
|
未払金 |
100,083,817 |
|
未払費用 |
6,402,622 |
|
預り金 |
463,052 |
|
賞与引当金 |
2,096,853 |
|
1年内返済予定長期借入金 |
1,012,050,503 |
|
2 固定負債 |
36,495,987,313 |
|
長期借入金 |
32,380,267,540 |
|
県借入利息長期未払金 |
4,100,352,294 |
|
退職給付引当金 |
1,867,479 |
|
社員預り金 |
13,500,000 |
|
負債合計 |
37,617,084,160 |
|
正味財産 |
△ 11,302,756,443 |
|
|
|
(令和2年度) |
|
貸 借
対 照 表 |
|
(令和3年3月31日現在) |
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
|
T 資産の部 |
|
|
|
|
1.流動資産 |
393,444,204 |
348,669,001 |
44,775,203 |
|
2.固定資産 |
26,877,311,472 |
27,731,507,014 |
△ 854,195,542 |
|
(1) 特定資産 |
1,439,654 |
1,033,124 |
406,530 |
|
(2) その他固定資産 |
26,875,871,818 |
27,730,473,890 |
△ 854,602,072 |
|
資産合計 |
27,270,755,676 |
28,080,176,015 |
△ 809,420,339 |
|
U 負債の部 |
|
|
|
|
1.流動負債 |
1,007,618,029 |
1,113,486,322 |
△ 105,868,293 |
|
2.固定負債 |
36,838,570,235 |
36,790,919,130 |
47,651,105 |
|
負債合計 |
37,846,188,264 |
37,904,405,452 |
△ 58,217,188 |
|
V 正味財産の部 |
|
|
|
|
1.指定正味財産 |
0 |
0 |
0 |
|
2.一般正味財産 |
△ 10,575,432,588 |
△ 9,824,229,437 |
△ 751,203,151 |
|
正味財産合計 |
△ 10,575,432,588 |
△ 9,824,229,437 |
△ 751,203,151 |
|
負債及び正味財産合計 |
27,270,755,676 |
28,080,176,015 |
△ 809,420,339 |
|
|
(令和2年度) |
|
|
|
|
正
味 財 産
増 減 計
算 書 |
|
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) |
|
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|
T 一般正味財産増減の部 |
|
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
|
(1)経常収益計 |
436,517,463 |
400,450,931 |
36,066,532 |
|
(2)経常費用計 |
1,208,930,154 |
903,504,897 |
305,425,257 |
|
森林勘定振替前当期経常増減額 |
△ 772,412,691 |
△ 503,053,966 |
△ 269,358,725 |
|
森林勘定振替額 |
55,100,290 |
73,252,086 |
△ 18,151,796 |
|
当期経常増減額 |
△ 717,312,401 |
△ 429,801,880 |
△ 287,510,521 |
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
|
(1)経常外収益 |
0 |
0 |
0 |
|
(2)経常外費用 |
33,890,750 |
11,485,240 |
22,405,510 |
|
当期経常外増減額 |
△ 33,890,750 |
△ 11,485,240 |
△ 22,405,510 |
|
当期一般正味財産増減額 |
△ 751,203,151 |
△ 441,287,120 |
△ 309,916,031 |
|
一般正味財産期首残高 |
△ 9,824,229,437 |
△ 9,382,942,317 |
△ 441,287,120 |
|
一般正味財産期末残高 |
△ 10,575,432,588 |
△ 9,824,229,437 |
△ 751,203,151 |
|
U 指定正味財産増減の部 |
|
|
|
|
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
V 正味財産期末残高 |
△ 10,575,432,588 |
△ 9,824,229,437 |
△ 751,203,151 |
|
|
(令和2年度) |
|
|
|
財 産 目 録 |
|
|
(令和3年3月31日現在) |
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
金 額 |
|
T 資産の部 |
|
|
1 流動資産 |
393,444,204 |
|
現金預金 |
363,549,119 |
|
未収金 |
29,861,595 |
|
前払費用 |
0 |
|
仮払金 |
33,490 |
|
2 固定資産 |
26,877,311,472 |
|
(1)特定資産 |
1,439,654 |
|
(2)その他固定資産 |
26,875,871,818 |
|
資産合計 |
27,270,755,676 |
|
U 負債の部 |
|
|
1 流動負債 |
1,007,618,029 |
|
未払金 |
55,685,810 |
|
未払費用 |
7,200,730 |
|
預り金 |
506,163 |
|
賞与引当金 |
2,229,326 |
|
1年内返済予定長期借入金 |
941,996,000 |
|
2 固定負債 |
36,838,570,235 |
|
長期借入金 |
32,723,278,287 |
|
県借入利息長期未払金 |
4,100,352,294 |
|
退職給付引当金 |
1,439,654 |
|
社員預り金 |
13,500,000 |
|
負債合計 |
37,846,188,264 |
|
正味財産 |
△ 10,575,432,588 |
|
|
|
(令和元年度) |
|
貸 借 対 照 表 |
|
(令和2年 3月31日現在) |
|
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
|
T 資産の部 |
|
|
|
|
1.流動資産 |
348,669,001 |
404,567,959 |
△ 55,898,958 |
|
2.固定資産 |
27,731,507,014 |
28,241,043,086 |
△ 509,536,072 |
|
(1) 特定資産 |
1,033,124 |
650,649 |
382,475 |
|
(2) その他固定資産 |
27,730,473,890 |
28,240,392,437 |
△ 509,918,547 |
|
資産合計 |
28,080,176,015 |
28,645,611,045 |
△ 565,435,030 |
|
U 負債の部 |
|
|
|
|
1.流動負債 |
1,113,486,322 |
1,178,746,940 |
△ 65,260,618 |
|
2.固定負債 |
36,790,919,130 |
36,849,806,422 |
△ 58,887,292 |
|
負債合計 |
37,904,405,452 |
38,028,553,362 |
△ 124,147,910 |
|
V 正味財産の部 |
|
|
|
|
1.指定正味財産 |
0 |
0 |
0 |
|
2.一般正味財産 |
△ 9,824,229,437 |
△ 9,382,942,317 |
△ 441,287,120 |
|
正味財産合計 |
△ 9,824,229,437 |
△ 9,382,942,317 |
△ 441,287,120 |
|
負債及び正味財産合計 |
28,080,176,015 |
28,645,611,045 |
△ 565,435,030 |
|
|
(令和元年度) |
|
|
|
|
正 味 財 産 増 減 計 算 書 |
|
(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで) |
|
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
|
T 一般正味財産増減の部 |
|
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
|
(1) 経常収益 |
400,450,931 |
493,897,802 |
△ 93,446,871 |
|
(2) 経常費用 |
903,504,897 |
531,071,905 |
372,432,992 |
|
森林勘定振替前当期経常増減額 |
△ 503,053,966 |
△ 37,174,103 |
△ 465,879,863 |
|
森林勘定振替額 |
73,252,086 |
84,320,089 |
△ 11,068,003 |
|
当期経常増減額 |
△ 429,801,880 |
47,145,986 |
△ 476,947,866 |
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
|
(1) 経常外収益 |
0 |
89,589 |
△ 89,589 |
|
(2) 経常外費用 |
11,485,240 |
446,990,886 |
△ 435,505,646 |
|
当期経常外増減額 |
△ 11,485,240 |
△ 446,901,297 |
435,416,057 |
|
当期一般正味財産増減額 |
△ 441,287,120 |
△ 399,755,311 |
△ 41,531,809 |
|
一般正味財産期首残高 |
△ 9,382,942,317 |
△ 8,983,187,006 |
△ 399,755,311 |
|
一般正味財産期末残高 |
△ 9,824,229,437 |
△ 9,382,942,317 |
△ 441,287,120 |
|
U 指定正味財産増減の部 |
|
|
|
|
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
V 正味財産期末残高 |
△ 9,824,229,437 |
△ 9,382,942,317 |
△ 441,287,120 |
|
|
(令和元年度) |
|
|
|
|
財 産 目 録 |
|
(令和2年3月31日現在) |
|
|
(単位:円) |
|
|
科 目 |
金 額 |
|
T 資産の部 |
|
|
1 流動資産 |
348,669,001 |
|
|
現金預金 |
348,635,511 |
|
|
未収金 |
0 |
|
|
前払費用 |
0 |
|
|
仮払金 |
33,490 |
|
|
2 固定資産 |
27,731,507,014 |
|
|
(1) 特定資産 |
1,033,124 |
|
|
(2)その他固定資産 |
27,730,473,890 |
|
|
資産合計 |
28,080,176,015 |
|
|
U 負債の部 |
|
|
|
1 流動負債 |
1,113,486,322 |
|
|
未払金 |
12,505,912 |
|
|
未払費用 |
8,293,752 |
|
|
預り金 |
393,954 |
|
|
賞与引当金 |
2,240,634 |
|
|
1年内返済予定長期借入金 |
1,090,052,070 |
|
|
2 固定負債 |
36,790,919,130 |
|
|
長期借入金 |
32,676,033,712 |
|
|
県借入利息長期未払金 |
4,100,352,294 |
|
|
退職給付引当金 |
1,033,124 |
|
|
社員預り金 |
13,500,000 |
|
|
負債合計 |
37,904,405,452 |
|
|
正味財産 |
△ 9,824,229,437 |
|
(平成30年度) |
|
|
貸 借 対 照 表 |
|
(平成31年3月31日現在) |
|
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
|
T 資産の部 |
|
|
|
|
1.流動資産 |
404,567,959 |
390,138,394 |
14,429,565 |
|
2.固定資産 |
28,241,043,086 |
28,757,171,737 |
△ 516,128,651 |
|
(1) 特定資産 |
650,649 |
374,891 |
275,758 |
|
(2) その他固定資産 |
28,240,392,437 |
28,756,796,846 |
△ 516,404,409 |
|
資産合計 |
28,645,611,045 |
29,147,310,131 |
△ 501,699,086 |
|
U 負債の部 |
|
|
|
|
1.流動負債 |
1,178,746,940 |
1,147,079,254 |
31,667,686 |
|
2.固定負債 |
36,849,806,422 |
36,983,417,883 |
△ 133,611,461 |
|
負債合計 |
38,028,553,362 |
38,130,497,137 |
△ 101,943,775 |
|
V 正味財産の部 |
|
|
|
|
1.指定正味財産 |
0 |
0 |
0 |
|
2.一般正味財産 |
△ 9,382,942,317 |
△ 8,983,187,006 |
△ 399,755,311 |
|
正味財産合計 |
△ 9,382,942,317 |
△ 8,983,187,006 |
△ 399,755,311 |
|
負債及び正味財産合計 |
28,645,611,045 |
29,147,310,131 |
△ 501,699,086 |
|
|
(平成30年度) |
|
|
|
|
正 味 財 産 増 減 計 算 書 |
|
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで) |
|
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
|
T 一般正味財産増減の部 |
|
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
|
|
(1) 経常収益 |
493,897,802 |
380,133,056 |
113,764,746 |
|
(2) 経常費用 |
531,071,905 |
474,827,636 |
56,244,269 |
|
森林資産勘定振替前当期経常増減額 |
△ 37,174,103 |
△ 94,694,580 |
57,520,477 |
|
森林資産勘定振替額 |
84,320,089 |
97,817,611 |
△ 13,497,522 |
|
当期経常増減額 |
47,145,986 |
3,123,031 |
44,022,955 |
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
|
(1) 経常外収益 |
89,589 |
1,598,664 |
△ 1,509,075 |
|
(2) 経常外費用 |
446,990,886 |
116,272 |
446,874,614 |
|
当期経常外増減額 |
△ 446,901,297 |
1,482,392 |
△ 448,383,689 |
|
当期一般正味財産増減額 |
△ 399,755,311 |
4,605,423 |
△ 404,360,734 |
|
一般正味財産期首残高 |
△ 8,983,187,006 |
△ 8,987,792,429 |
4,605,423 |
|
一般正味財産期末残高 |
△ 9,382,942,317 |
△ 8,983,187,006 |
△ 399,755,311 |
|
U 指定正味財産増減の部 |
|
|
0 |
|
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
V 正味財産期末残高 |
△ 9,382,942,317 |
△ 8,983,187,006 |
△ 399,755,311 |
|
|
(平成30年度) |
|
|
|
|
財 産 目 録 |
|
(平成31年3月31日現在) |
|
|
(単位:円) |
|
|
科 目 |
金額 |
|
T 資産の部 |
|
|
1 流動資産 |
404,567,959 |
|
|
現金預金 |
366,883,981 |
|
|
未収金 |
37,554,243 |
|
|
前払費用 |
96,245 |
|
|
仮払金 |
33,490 |
|
|
2 固定資産 |
28,241,043,086 |
|
|
(1) 特定資産 |
650,649 |
|
|
(2) その他固定資産 |
28,240,392,437 |
|
|
資産合計 |
28,645,611,045 |
|
|
U 負債の部 |
|
|
|
1 流動負債 |
1,178,746,940 |
|
|
未払金 |
69,804,998 |
|
|
未払費用 |
9,090,545 |
|
|
預り金 |
466,478 |
|
|
賞与引当金 |
2,160,612 |
|
|
1年内返済予定長期借入金 |
1,097,224,307 |
|
|
2 固定負債 |
36,849,806,422 |
|
|
長期借入金 |
32,735,303,479 |
|
|
県借入利息長期未払金 |
4,100,352,294 |
|
|
退職給付引当金 |
650,649 |
|
|
社員預り金 |
13,500,000 |
|
|
負債合計 |
38,028,553,362 |
|
|
正味財産 |
△ 9,382,942,317 |
|
|
(平成29年度) |
|
貸 借 対 照 表 |
|
(平成30年3月31日現在) |
|
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
|
T 資産の部 |
|
|
|
|
1.流動資産 |
390,138,394 |
392,269,270 |
△ 2,130,876 |
|
2.固定資産 |
28,757,171,737 |
28,787,870,148 |
△ 30,698,411 |
|
(1) 特定資産 |
374,891 |
201,700 |
173,191 |
|
(2) その他固定資産 |
28,756,796,846 |
28,787,668,448 |
△ 30,871,602 |
|
資産合計 |
29,147,310,131 |
29,180,139,418 |
△ 32,829,287 |
|
U 負債の部 |
|
|
|
|
1.流動負債 |
1,147,079,254 |
1,451,080,133 |
△ 304,000,879 |
|
2.固定負債 |
36,983,417,883 |
36,716,851,714 |
266,566,169 |
|
負債合計 |
38,130,497,137 |
38,167,931,847 |
△ 37,434,710 |
|
V 正味財産の部 |
|
|
|
|
1.指定正味財産 |
0 |
0 |
0 |
|
2.一般正味財産 |
△ 8,983,187,006 |
△ 8,987,792,429 |
4,605,423 |
|
正味財産合計 |
△ 8,983,187,006 |
△ 8,987,792,429 |
4,605,423 |
|
負債及び正味財産合計 |
29,147,310,131 |
29,180,139,418 |
△ 32,829,287 |
|
|
(平成29年度) |
|
|
|
|
正 味 財 産 増 減 計 算 書 |
|
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) |
|
|
|
|
(単位:円) |
|
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
|
T 一般正味財産増減の部 |
|
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
|
(1) 経常収益 |
380,133,056 |
408,858,762 |
△ 28,725,706 |
|
(2) 経常費用 |
474,827,636 |
528,316,639 |
△ 53,489,003 |
|
森林資産勘定振替前当期経常増減額 |
△ 94,694,580 |
△ 119,457,877 |
24,763,297 |
|
森林資産勘定振替額 |
97,817,611 |
107,890,628 |
△ 10,073,017 |
|
当期経常増減額 |
3,123,031 |
△ 11,567,249 |
14,690,280 |
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
|
(1) 経常外収益 |
1,598,664 |
955,446 |
643,218 |
|
(2) 経常外費用 |
116,272 |
442,282,800 |
△ 442,166,528 |
|
当期経常外増減額 |
1,482,392 |
△ 441,327,354 |
442,809,746 |
|
当期一般正味財産増減額 |
4,605,423 |
△ 452,894,603 |
457,500,026 |
|
一般正味財産期首残高 |
△ 8,987,792,429 |
△ 8,534,897,826 |
△ 452,894,603 |
|
一般正味財産期末残高 |
△ 8,983,187,006 |
△ 8,987,792,429 |
4,605,423 |
|
U 指定正味財産増減の部 |
|
|
0 |
|
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
V 正味財産期末残高 |
△ 8,983,187,006 |
△ 8,987,792,429 |
4,605,423 |
|
|
(平成29年度) |
|
|
|
|
財 産 目 録 |
|
(平成30年3月31日現在) |
|
|
(単位:円) |
|
|
科 目 |
金額 |
|
T 資産の部 |
|
|
1 流動資産 |
390,138,394 |
|
|
現金預金 |
352,997,824 |
|
|
未収金 |
36,381,781 |
|
|
前払費用 |
740,009 |
|
|
仮払金 |
18,780 |
|
|
2 固定資産 |
28,757,171,737 |
|
|
(1) 特定資産 |
374,891 |
|
|
(2) その他固定資産 |
28,756,796,846 |
|
|
資産合計 |
29,147,310,131 |
|
|
U 負債の部 |
|
|
|
1 流動負債 |
1,147,079,254 |
|
|
未払金 |
57,945,745 |
|
|
未払費用 |
9,821,415 |
|
|
預り金 |
416,054 |
|
|
賞与引当金 |
1,976,950 |
|
|
1年内返済予定長期借入金 |
1,076,919,090 |
|
|
2 固定負債 |
36,983,417,883 |
|
|
長期借入金 |
32,869,190,698 |
|
|
県借入利息長期未払金 |
4,100,352,294 |
|
|
退職給付引当金 |
374,891 |
|
|
社員預り金 |
13,500,000 |
|
|
負債合計 |
38,130,497,137 |
|
|
正味財産 |
△ 8,983,187,006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|